集团开展财务自查工作

根据集团统一布置,计划财务部开展了集团本部2013年1月至2015年7月期间财务工作自查。本次自查依据公司《章程》及相关管理制度,以检查对外投资、往来借款、日常大额付款等经济业务的决策程序的完整性、合法性、合规性为重点,通过查询会计账套、翻阅原始凭证等方式对三年间的各类资金活动进行了全面清理。

通过自查,总结经验、发现不足,形成了《自查情况及整改建议》,为进一步规范财务管理、降低财务风险夯实了基础。