监事会办公室(审计部)2015年制度建设工作进展

为强化集团内部审计监督,规范监事会监督、内部审计工作行为,建立和完善适应集团发展的审计监督制度体系。监事会办公室(审计部)将《渝富集团内部审计管理办法》、《渝富集团审计、评估及工程造价咨询中介机构管理办法》、《监事会董事及高级管理人员履职评价制度》等三项制度纳入集团第二批制度建设清单。8月21日,集团监事会崔主席召开制度建设专题会议,听取和研究制度建设进展情况,并对制度建设工作提出要求。崔主席强调制度建设要符合集团实际情况,要有针对性、操作性,把握好时间节点,及时完成撰写工作。目前,三项制度已完成初稿,并提交集团制度建设办公室。